問題已解決

老師,我們是一家做工程的公司,給另外一家公司支付了一筆錢,轉(zhuǎn)賬附言是工資,對(duì)方公司沒有給我們開票,應(yīng)該怎么做賬呢?之后也不會(huì)給我們開票

84785022| 提問時(shí)間:2023 08/15 01:16
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
。你好,計(jì)入到工資薪金里面
2023 08/15 01:55
84785022
2023 08/15 01:59
但是對(duì)方公司沒有提供人員名單,需要報(bào)個(gè)稅嗎?
東老師
2023 08/15 05:36
這個(gè)是支付給對(duì)方的工資嗎
84785022
2023 08/15 06:40
是的,對(duì)方是家公司,但是他們又沒給我們開票
東老師
2023 08/15 06:42
那對(duì)方應(yīng)該是開票給你們的,畢竟你們是付錢出去的
84785022
2023 08/15 06:56
他不開票,我們應(yīng)該怎么做呢?
東老師
2023 08/15 07:01
你們正常記入成本費(fèi)用,只是沒有發(fā)票不能稅前扣除
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