問(wèn)題已解決

購(gòu)買固定資產(chǎn)已付款分錄:借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 次月折舊分錄:借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 收到購(gòu)買固定資產(chǎn)發(fā)票該怎么做分錄呢?

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/12 09:33
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湯貴彬老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,入賬時(shí)候固定資產(chǎn)款已經(jīng)付了嗎
2023 08/12 09:36
84785009
2023 08/12 09:40
對(duì)的,老師
湯貴彬老師
2023 08/12 09:41
同學(xué),你好,收到發(fā)票,可以沖原來(lái)的分錄,按照發(fā)票登賬,進(jìn)項(xiàng)稅額入賬處理
84785009
2023 08/12 09:46
具體怎么寫呢?借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款
湯貴彬老師
2023 08/12 09:46
同學(xué), 你好,你的發(fā)票是專票還是普票
84785009
2023 08/12 09:47
摘要寫沖紅幾月幾號(hào)會(huì)計(jì)憑證嗎?
湯貴彬老師
2023 08/12 09:49
是的摘要寫沖紅幾月幾號(hào)會(huì)計(jì)憑證
84785009
2023 08/12 09:51
老師是專票
湯貴彬老師
2023 08/12 09:53
那就先沖紅,再做正確的分錄
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