問題已解決

老師 請(qǐng)問有研發(fā)費(fèi)用的話 是不是必須享受加計(jì)扣除的政策呀

84785023| 提問時(shí)間:2023 08/11 17:21
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!是的,是要享受
2023 08/11 17:21
84785023
2023 08/11 17:44
老師 是這樣的,我們研發(fā)費(fèi)用沒有單獨(dú)記賬,暫時(shí)甲方投標(biāo)需要我們的所得稅年報(bào)提現(xiàn)一部分研發(fā)費(fèi)用,但是如果享受政策加計(jì)扣除的話就要去走退稅程序,有點(diǎn)麻煩。所以我想問問有沒有體現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用金額的辦法,但是不加計(jì)扣除的?
宋生老師
2023 08/11 18:05
您好,你可以一開始先做研發(fā)科目,年底再一次性沖減
84785023
2023 08/11 18:09
做科目的話 只能在利潤(rùn)表里面體現(xiàn)有研發(fā)費(fèi)用了,但是所得稅報(bào)表就沒有了
宋生老師
2023 08/11 20:50
您好,是的,沒有完美的方法。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~