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請問老師:上個月多計提折舊了,本月怎么沖回?會計分錄如何做?我是會計小白

84785018| 提問時間:2023 08/11 09:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當時怎么做的?借管理費用代累計折舊嗎?如果是的話,借累計折舊借管理費用負數(shù)
2023 08/11 09:25
84785018
2023 08/11 09:27
郭老師:當時的會計分錄是:借:管理費用,貸累計折舊,我做沖銷時可以借管理費用負數(shù),貸累計折舊負數(shù)嗎?
郭老師
2023 08/11 09:28
可以的,可以這么做的。
84785018
2023 08/11 09:32
我是金蝶迷你版,如果做借累計折舊,借管理費用負數(shù),對報表有影響嗎?
郭老師
2023 08/11 09:33
你好,這個沒有影響的。
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