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3.借:待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 6000 貸:原材料 6000 借:管理費(fèi)用(管理不善)6000 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 6000 這個(gè)要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

84784995| 提問時(shí)間:2023 08/11 08:52
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),需要的這個(gè)要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
2023 08/11 08:57
84784995
2023 08/11 09:02
具體分錄是什么?謝謝
李霞老師
2023 08/11 09:03
你好,借待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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