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你好,增值稅專票當(dāng)月紅沖發(fā)票下月申報時要填寫什么表嗎?
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速問速答我是問開票方
2023 08/10 11:24
84785003
2023 08/10 11:33
我們是建筑業(yè),異地預(yù)繳了
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2023 08/10 11:34
然后紅沖了,變成這個月申報要交稅款
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2023 08/10 11:35
能看到圖片嗎?
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2023 08/10 11:38
異地預(yù)繳了
84785003
2023 08/10 11:39
現(xiàn)在在本地申報,顯示要交紅沖這張發(fā)票的稅款
84785003
2023 08/10 11:52
7月份開的,8月紅沖的,現(xiàn)在申報就顯示要交紅沖那筆稅款
84785003
2023 08/10 14:20
你說的是全部業(yè)務(wù)發(fā)生在當(dāng)?shù)囟惥值那闆r,是你這樣申報。異地預(yù)繳不是這樣
家權(quán)老師
2023 08/10 11:23
收票方在附表2 填進(jìn)項轉(zhuǎn)出
家權(quán)老師
2023 08/10 11:25
開票方正常申報就是了哈,銷售額自動扣除紅沖金額
家權(quán)老師
2023 08/10 11:36
紅沖了,本月的銷售額自動扣除的哈
家權(quán)老師
2023 08/10 11:47
在月末統(tǒng)計銷售額的時候,7月的銷售額已經(jīng)扣除了紅沖的銷售額了。為啥還要單獨扣除?
家權(quán)老師
2023 08/10 11:53
那7月正常申報就是哈,你8月才紅沖
家權(quán)老師
2023 08/10 14:29
你現(xiàn)在是在本地申報還是申報預(yù)交增值?
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