問(wèn)題已解決
視同內(nèi)銷會(huì)計(jì)分錄
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速問(wèn)速答你好
借 營(yíng)業(yè)外支出
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2023 08/10 09:07
84785040
2023 08/10 09:08
想問(wèn)一下,出口的貨物,因?yàn)橐恍┰?,不退稅了,視同?nèi)銷,應(yīng)該怎么處理
84785040
2023 08/10 09:08
上個(gè)月做賬的時(shí)候做過(guò)出口收入了,需要沖紅,這個(gè)月再重新做這筆視同內(nèi)銷的分錄嗎
venus老師
2023 08/10 09:20
分錄如下?
借:應(yīng)收帳款等
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅。
與內(nèi)銷一樣進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
如果已經(jīng)申報(bào)了出口,因?yàn)樘厥庠虿荒苻k理退稅的,先將出口轉(zhuǎn)作內(nèi)銷。
紅字沖轉(zhuǎn)
借:應(yīng)收賬款
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(征稅率-退稅率)*銷售收入
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口
應(yīng)交稅金:增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷
應(yīng)交稅金:增值稅-銷項(xiàng)稅
同時(shí)在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中以單證不齊紅字沖減。
84785040
2023 08/10 09:34
好的,明白了,謝謝
venus老師
2023 08/10 09:55
好的呢,同學(xué),祝你生活愉快
84785040
2023 08/10 10:27
你好,再咨詢個(gè)問(wèn)題,貨物出口的時(shí)候,都會(huì)產(chǎn)生哪些費(fèi)用
venus老師
2023 08/10 10:31
同學(xué),新的問(wèn)題請(qǐng)重新提問(wèn),平臺(tái)要求一問(wèn)一答。祝你生活愉快
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