問題已解決

老師,這題第四問該怎么做?。?/p>

84784982| 提問時間:2023 08/08 21:15
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
您好 第四問我做一下。
2023 08/09 07:21
一休哥哥老師
2023 08/09 07:22
業(yè)務(wù)(1):準(zhǔn)予抵扣的進項稅額=10000×13%=1300 業(yè)務(wù)(2):購進煙絲準(zhǔn)子抵扣的進項稅額600
一休哥哥老師
2023 08/09 07:25
業(yè)務(wù)(3)海關(guān) (40000+40000×40%)÷(1-30%)×13% =10400 業(yè)務(wù)(4):應(yīng)確認的增值稅銷項稅額=150000×13%+80000×13%=29900(元) 業(yè)務(wù)(5):應(yīng)轉(zhuǎn)出的進項稅額=8000×13%=1040(元) 綜合起來 =29900+1040-10400-1300-600 =18640
84784982
2023 08/09 09:58
為什么資料二的600要直接減?。坎恍枰??13%的稅率嗎?
一休哥哥老師
2023 08/09 10:04
寫的是 注明稅款600元。 說明進項就是 600
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