問題已解決

老師好,問一下以前年度進(jìn)項票異常,稅局通知補繳稅款之后,這個補繳的增值稅、所得稅和滯納金的分錄怎么做

84785013| 提問時間:2023 08/08 14:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費查補稅款, 借應(yīng)交稅費查補稅款,貸銀行 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅、 營業(yè)外支出滯納金貸銀行存款。
2023 08/08 14:29
84785013
2023 08/08 14:35
我忘記說了,我們適用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則
郭老師
2023 08/08 14:35
你好,把以前年度損益調(diào)整改成利潤分配未分配利潤就可以。
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