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老師,廠家欠我公司的錢,借其它應(yīng)收款,貸什么呢

84784966| 提問時(shí)間:2023 08/07 15:51
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,你是想問你公司怎么做賬,是吧
2023 08/07 15:52
84784966
2023 08/07 15:53
是的老師
劉艷紅老師
2023 08/07 15:58
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84784966
2023 08/07 16:01
這個(gè)不能確認(rèn)收入了,老師,毛利里邊有了只是單純記錄其他應(yīng)收款老師,怎么記會(huì)計(jì)分錄呢
劉艷紅老師
2023 08/07 16:04
等開了票再做賬,沒開票,暫時(shí)還做不了
84784966
2023 08/07 16:05
不是,就是不開票,但是一直不能做收入了,有這個(gè)利潤了在毛利里包括了,貸方記什么呢
劉艷紅老師
2023 08/07 16:06
不開票也要確認(rèn)無票收入,要不然,這個(gè)賬做不了
劉艷紅老師
2023 08/07 16:06
你和毛利分開做,各做各的
84784966
2023 08/07 16:15
是啊,我們采購價(jià)已經(jīng)把這個(gè)利潤包括進(jìn)去了,降低了結(jié)轉(zhuǎn)的成本,這個(gè)不能計(jì)入收入了,貸方該是什么呢老師
84784966
2023 08/07 16:24
在嗎老師
劉艷紅老師
2023 08/07 16:27
你把賬分開做就可以了,不管他怎么做,你該確認(rèn)附入就確認(rèn)收入,然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本,只要總數(shù)和他對就行了
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