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異地預繳和稅負之間的關系。稅負1%,異地預繳了30000,開了153萬(含9%稅)銷項發(fā)票,那要準備多少(含13%稅)的進項發(fā)票

84784993| 提問時間:2023 08/07 10:35
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
好,我發(fā)給您公示,然后您帶進去具體的數(shù)據(jù)就可以了。 1%等于銷項稅額減去進項稅額,再除以不含稅收入。
2023 08/07 10:43
84784993
2023 08/07 11:01
這樣還是不大清楚,方便按上面提供的數(shù)據(jù)、代入幫忙算一下嗎?非常感謝
玲老師
2023 08/07 11:27
1%=153/1.09*9%-進項金額 /1.13*13%)/153/1.09 -30000? 這樣計算出來就是了
玲老師
2023 08/07 11:30
153/1.09*1%=153/1.09*9%-進項金額 /1.13*13%)/153/1.09 -30000? 這樣計算出來就是了?
84784993
2023 08/07 11:31
那還是和異地預繳有關系了
玲老師
2023 08/07 11:32
等下我重發(fā)你? 計算公式?
玲老師
2023 08/07 11:33
和預交是有關系的? 153/1.09*1%=153/1.09*9%-進項金額 /1.13*13%) -30000? 這樣算的??
84784993
2023 08/07 11:42
那進項需要是715318嗎?如果我8月5日開了153(含9%)銷項,什么時候進行異地預繳,預繳后當月就能進行抵扣了嗎?那71萬的進項票是9月進行抵扣的嗎
玲老師
2023 08/07 11:45
那是建筑行業(yè)的異地預繳稅款嗎?
84784993
2023 08/07 14:00
是的,是建筑裝修行業(yè)的
玲老師
2023 08/07 14:05
你好,建筑業(yè)是在你取得收入的這當月就要在異地項目所在地進行預繳增值稅,這些。 然后咱當期取得的進項發(fā)票,或者以前取得的進項發(fā)票,都可以在機構所在地申報增值稅時填寫抵扣。 然后預交的稅款也可以抵扣。
84784993
2023 08/07 14:08
上次打過桂林稅務,他們說開完銷項票再進行預繳?那現(xiàn)在還是抵扣這些嗎
84784993
2023 08/07 14:13
那是說如果153萬的項目,我異地需要預繳3萬的稅的,也可以用進項票來抵扣嗎?
玲老師
2023 08/07 14:20
預繳稅款的時候不能用進項抵扣,在機構所在地申報增值稅時可以用進項稅額抵扣。
玲老師
2023 08/07 14:21
預交稅款的時候是可以扣除分包款,差額預繳。
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