問題已解決
實(shí)操帳賬冊都裝釘哪些憑證
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速問速答謝謝老師 各科目總賬明細(xì)賬有圖參考嗎
2023 08/06 17:28
84784982
2023 08/06 17:39
謝謝您 我現(xiàn)在分錄歸屬挺混亂 不知道數(shù)據(jù)的來由 應(yīng)該著重看哪方面呢
84784982
2023 08/06 17:45
有點(diǎn)說不明白了 就是科目方面混亂 是做到最后不會結(jié)平?
84784982
2023 08/06 18:00
是呢老師 就有時(shí)候會轉(zhuǎn)不過來彎 不曉得分錄借貸科目相互對應(yīng)的應(yīng)是哪個(gè) 比如我知道借現(xiàn)金貨銀行存款 但是到稅費(fèi)就容易亂
84784982
2023 08/06 18:02
比如計(jì)提工資應(yīng)該用的是管理費(fèi)用下的工資報(bào)酬吧 之前就和負(fù)債下的應(yīng)發(fā)工資沒搞清
84784982
2023 08/06 18:04
老師您是老會計(jì)了吧 看您還有手乙賬 雖然現(xiàn)在都是軟件自動(dòng)算結(jié)果了 但是我想知道下 賬日的來由
84784982
2023 08/06 18:14
感謝 有進(jìn)和銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對嗎這是什么意思呢 是稅交多了要轉(zhuǎn)出來嗎
84784982
2023 08/06 18:26
謝謝老師 就是稅金科目容易暈 倒擠金額什么意思 就是雙向科目都能用
廖君老師
2023 08/06 17:23
您好,每月在賬務(wù)軟件里所有錄入憑證都要打印出來和附件一起裝訂,還有各科目總賬和明細(xì)賬打印出來裝訂
廖君老師
2023 08/06 17:32
您好,圖1是明細(xì)賬,圖2是總賬,工作中現(xiàn)在已經(jīng)沒有手工賬了,財(cái)務(wù)軟件里自己生成各科目明細(xì)賬,總賬的話直接打印月度科目余額表就可以了
廖君老師
2023 08/06 17:56
下午好,不用焦急,憑證分錄是一借一貸,不會錯(cuò)的,月末所有損益科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤?,F(xiàn)在是負(fù)債表不平嗎
廖君老師
2023 08/06 18:06
親愛的您好,不用焦急,您哪個(gè)憑證不明白您在這里問我們,我們都是10多年的老財(cái)務(wù)了,具體業(yè)務(wù)時(shí)描述一下,答疑老師能幫助到您的。我沒有手工賬,這是網(wǎng)上找的
廖君老師
2023 08/06 18:19
您好,月末把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)余額結(jié)轉(zhuǎn)
借:??應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅? ? 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? ?應(yīng)交稅金-未交增值稅(倒擠金額 可借可貸)?
應(yīng)交稅金-未交增值稅? 余額在借方不用交稅,在貸方要交稅
借::應(yīng)交稅金-未交增值稅? ? ?貸:銀行
廖君老師
2023 08/06 18:36
您好,稅金科目不要設(shè)太多,用這3個(gè)夠了,
就是如果本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),應(yīng)交稅金-未交增值稅就在借方,就是借貸要相等
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