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公司是一般納稅人,開發(fā)票12萬沒有進(jìn)項(xiàng),但是發(fā)票跨月作廢了,那要怎么提交報(bào)稅呢,紅字發(fā)票是下個(gè)月的還是上個(gè)月的

84784957| 提問時(shí)間:2023 08/06 14:50
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)這個(gè)月份的話,還是得按照正數(shù)發(fā)票來申報(bào),然后得交納增值稅了,沖紅的紅字發(fā)票,他只能去抵減以后你再填開的這個(gè)正數(shù)發(fā)票了,但是沒辦法改變你這個(gè)正數(shù)發(fā)票所在的月份呢。
2023 08/06 14:52
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