問(wèn)題已解決

老師,您好, 我是新手,請(qǐng)問(wèn)下內(nèi)賬當(dāng)月的收入與成本按價(jià)稅分離要怎么做賬呢(當(dāng)月銷售未開票,當(dāng)月所開發(fā)票是上月銷售)

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/05 16:33
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01
2023 08/05 16:34
84785045
2023 08/05 16:55
但是銷項(xiàng)稅與進(jìn)項(xiàng)稅要怎么轉(zhuǎn)結(jié)呢
家權(quán)老師
2023 08/05 16:57
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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