問題已解決

。收到退2021年增值稅及附加稅,不是留抵的哈!是以前負數(shù)開具的發(fā)票,在申報時連同負數(shù)發(fā)票上的金額做出收入了,這個退的稅計入哪個科目好呀?

84785005| 提問時間:2023 08/05 10:39
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
您好,同學,請稍等下
2023 08/05 10:49
向陽老師
2023 08/05 10:53
借以前年度損益調(diào)整 應交稅費、應交增稅銷項 貸應收賬款或者是銀行存款, 借應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅銷項 借銀行存款,貸應交稅費、應交增值稅,轉(zhuǎn)出未繳增值稅 借銀行存款,貸應交稅費附加稅, 借應交稅費附加稅,貸以前年度損益調(diào)整。
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