問題已解決

。收到退2021年增值稅及附加稅,不是留抵的哈!是以前負(fù)數(shù)開具的發(fā)票,在申報(bào)時(shí)連同負(fù)數(shù)發(fā)票上的金額做出收入了,這個(gè)退的稅計(jì)入哪個(gè)科目好呀?

84785005| 提問時(shí)間:2023 08/05 10:39
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
2023 08/05 10:49
向陽(yáng)老師
2023 08/05 10:53
借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款或者是銀行存款, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未繳增值稅 借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅,貸以前年度損益調(diào)整。
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