問題已解決
老師問下,在2021年有一筆分錄借:銷售費用 73000待:應(yīng)付賬款暫估73000,誤以為73000是加工費,73000開的加工費入賬了,在這個月 做:借:以前年度調(diào)整損益 -73000 待:應(yīng)付賬款暫估 -73000 這樣做可以嗎?
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速問速答你好,學(xué)員,這個是可以的
2023 08/03 23:52
84785039
2023 08/04 00:28
然后結(jié)轉(zhuǎn)時候 借:利潤分配-未分配利潤 73000 貸:以前年度損益調(diào)整73000 這樣是不是好了
冉老師
2023 08/04 08:14
學(xué)員
借以前年度損益調(diào)整
貸未分配利潤
84785039
2023 08/04 08:18
這個是自己結(jié)轉(zhuǎn)分錄還是自動結(jié)轉(zhuǎn)的
冉老師
2023 08/04 09:12
自己手動結(jié)轉(zhuǎn)得,學(xué)員
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