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合并報(bào)表中,存貨減值的抵消分錄,借:存貨,貸:資產(chǎn)減值損失,每年年末都要做一次嗎?還是只有這批存貨發(fā)生減值時(shí)的當(dāng)期期末做一次?

84785013| 提問時(shí)間:2023 08/03 18:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
第一年借:營(yíng)業(yè)收入  貸:營(yíng)業(yè)成本    存貨借:存貨? ? ? ?貸:資產(chǎn)減值損失(假設(shè)合并報(bào)表不計(jì)提,個(gè)別報(bào)表計(jì)提了)第二年借:未分配利潤(rùn)——年初  貸:營(yíng)業(yè)成本先對(duì)上期多提的跌價(jià)準(zhǔn)備進(jìn)行反沖:借:存貨   貸:未分配利潤(rùn)——年初再對(duì)本期末存貨跌價(jià)準(zhǔn)備進(jìn)行處理,先站在個(gè)別公司角度認(rèn)定應(yīng)提或應(yīng)沖額,然后站在總集團(tuán)角度再認(rèn)定應(yīng)提或應(yīng)沖額,兩相比較,補(bǔ)差即可。分錄如下:借:存貨   貸:資產(chǎn)減值損失或借:資產(chǎn)減值損失  貸:存貨 
2023 08/03 18:42
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