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老師,你好,倉庫房租5年期,合同60萬,作為長期攤銷費用做賬,合同簽訂一年付款到期付款,開票也是一年開一次,請問攤銷分錄如何做?是收到發(fā)票在做攤銷還是根據(jù)合同攤銷

84784953| 提問時間:2023 08/02 09:14
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
因為這個是到期才付款。就是正常每個月計入管理費用就行。
2023 08/02 09:17
玲老師
2023 08/02 09:17
然后收到發(fā)票就把沒有發(fā)票的這個費用分錄紅沖,再按發(fā)票入賬就行了。
84784953
2023 08/02 10:03
具體的流程分錄老師能夠做一下,比如每月攤銷第一步,收到發(fā)票第二步,要有數(shù)據(jù)
玲老師
2023 08/02 10:10
一個月做費用,借管理費用,貸應付賬款。 然后收到發(fā)票,借應付賬款貸管理費用,借管理費用,貸應付賬款。 然后年末付款,借應付賬款貸銀行存款。
84784953
2023 08/02 10:57
租賃期間產(chǎn)生的水電費用需要攤銷嗎?
玲老師
2023 08/02 11:03
你好,也是按月來進攤銷的。的。
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