問題已解決

老師,老師,離職員工下月社保發(fā)當月工資時預扣了,預扣社保當時做了分錄是待其他應付款-代墊費,到現在一直貸方一直有余額,請問怎么做調平分錄啊

84785030| 提問時間:2023 07/31 12:14
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 借:其他應付款-代墊費 貸:營業(yè)外收入
2023 07/31 12:15
84785030
2023 07/31 12:16
老師,能用管理費用沖嗎
小菲老師
2023 07/31 12:16
同學,你好 嗯,可以的
84785030
2023 07/31 12:18
老師,那分錄是借其他應付款,貸管理費用,對吧;這樣的話余額在管理費用貸方就表示減少了管理費用哈
小菲老師
2023 07/31 12:22
同學,你好 管理費用,借方負數
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