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老師好 我們公司是建筑勞務(wù)小規(guī)模納稅人 一個月開了5萬普票 85萬專票 要怎么做賬

84785033| 提問時間:2023 07/29 17:26
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 下月交稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2023 07/29 17:27
84785033
2023 07/29 23:47
這個月工資總共發(fā)了52萬,買了20000的材料,怎么寫分錄?月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?需要計提工資嗎?
84785033
2023 07/29 23:47
老師好 我們公司是建筑勞務(wù)小規(guī)模納稅人 一個月開了5萬普票 85萬專票 要怎么做賬 全額繳稅嗎?
84785033
2023 07/29 23:48
老師,8月月初要報哪些稅呢?
家權(quán)老師
2023 07/30 08:23
8月只交個稅。超過30萬就要全額交稅。按我寫的分錄做
家權(quán)老師
2023 07/30 08:24
請繼續(xù)追與第一個問題相關(guān)的問題。
家權(quán)老師
2023 07/30 08:27
學(xué)堂的答疑規(guī)則是一事一答呵
84785033
2023 07/30 09:06
這個月工資總共發(fā)了52萬,買了20000的材料,怎么寫分錄?月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?需要計提工資嗎
家權(quán)老師
2023 07/30 09:23
借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資52 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資52 借:原材料20000 貸:銀行存款20000 月底結(jié)轉(zhuǎn)損益科目 借:收入類科目 貸:本年利潤 借:本年利潤 貸:成本費用類科目
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