問題已解決

一般納稅人,期末進(jìn)項稅大于銷項稅,差額部分放在哪個科目?就留在應(yīng)交稅金增值稅—進(jìn)項稅里嗎?

84784968| 提問時間:2023 07/27 12:20
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 ?1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) ?2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2023 07/27 12:21
84784968
2023 07/27 12:32
銷大于進(jìn)項的,我們是把應(yīng)交的稅款,坐的:借,應(yīng)交稅金增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金增值稅—未交增值稅
84784968
2023 07/27 12:32
這樣對不,年底我們會在結(jié)轉(zhuǎn)下
小菲老師
2023 07/27 12:32
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
84784968
2023 07/27 12:37
進(jìn)項大于銷項,我是不做處理的,就在應(yīng)交稅金增值稅—進(jìn)項稅額,掛著
小菲老師
2023 07/27 12:37
同學(xué),你好 可以的,年末結(jié)轉(zhuǎn)就行
84784968
2023 07/27 12:38
你們,進(jìn)項大于銷項是怎么做分錄?銷項大于進(jìn)項怎么處理
小菲老師
2023 07/27 12:40
都轉(zhuǎn)到,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)里面就行
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