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我想咨詢下:我公司采購原材料,初時按原訂的單價了入賬,現(xiàn)在返利可作抵扣貨款,怎樣處理會計(jì)入賬?

84785032| 提問時間:2023 07/26 15:42
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好返利叫對方開紅字發(fā)票,原分錄紅沖,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 07/26 15:43
84785032
2023 07/26 15:45
不用開發(fā)票的
家權(quán)老師
2023 07/26 15:51
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù) 還是這么做賬的哈
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