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汽車原值10萬,已計提折舊2萬,現(xiàn)以5萬出售,會計分錄是

84785035| 提問時間:2023 07/25 13:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好! 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理
2023 07/25 13:46
84785035
2023 07/25 13:49
你好,可以寫上具體數(shù)據(jù)嗎
宋生老師
2023 07/25 13:51
1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理8 ? ? ? ?累計折舊2 貸:固定資產(chǎn)10 出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等5 貸:固定資產(chǎn)清理5 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
84785035
2023 07/25 14:34
老師,計提個稅的會計分錄是什么
宋生老師
2023 07/25 14:35
你好!是什么業(yè)務(wù)要計提個稅
84785035
2023 07/25 14:39
某公司2018年12月份業(yè)務(wù)發(fā)生額為:為客戶開具增值稅專用發(fā)票500000元,稅率6%;并在月底前銀行收到款項50%;收到供應(yīng)商開的增值稅專用發(fā)票200000元,稅率6%;并于月底全部支付;支付房租水電10000元;支付項目類差旅費(機票)5000元;支付項目類業(yè)務(wù)招待費5000元;支付項目類租賃設(shè)備3000元;支付場地押金3000元;收到銀行存款利息1000元;支付銀行手續(xù)費40元;計提公司員工工資100000元,計提社保50000元;計提個稅5000元;月底支付員工工資100000元。
84785035
2023 07/25 14:39
是這個老師
宋生老師
2023 07/25 14:40
你好!借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
84785035
2023 07/25 15:04
老師,還是繼續(xù)上邊的題
84785035
2023 07/25 15:04
經(jīng)計算所得稅為4190元,試作出結(jié)轉(zhuǎn)所得稅及轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶的會計分錄并計 算凈利潤。
宋生老師
2023 07/25 15:06
你好!計提的個稅的分錄就是這樣
84785035
2023 07/25 15:07
老師,這個是結(jié)轉(zhuǎn)所得稅
宋生老師
2023 07/25 15:07
你好!結(jié)轉(zhuǎn)所得稅的分錄嗎?
84785035
2023 07/25 15:13
結(jié)轉(zhuǎn)所得稅及轉(zhuǎn)入本年利潤的會計分錄
宋生老師
2023 07/25 15:14
你好!借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 然后借本年利潤 貸所得稅費用
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