問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn),有一筆費(fèi)用在6月支出但未到票,本應(yīng)在6月做預(yù)付的,但是當(dāng)時(shí)直接做了管理費(fèi)用,已經(jīng)結(jié)賬裝訂了,7月又支出一筆,發(fā)票于7月開(kāi)具的,金額為兩次合計(jì)金額,這時(shí)憑證應(yīng)該怎么調(diào)整

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/25 13:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你可以紅字沖減6月管理費(fèi)用,然后7月再按發(fā)票重做一次
2023 07/25 13:34
84784951
2023 07/25 14:53
可是這樣好像意義不大,6月管理費(fèi)用還是產(chǎn)生,在七月重新做也只是對(duì)沖了費(fèi)用,還有其他辦法嗎
宋生老師
2023 07/25 14:57
你好!不是,6月做了6月的部分,7月也做了7月的部分。其實(shí)這樣挺好的
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