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收到采購發(fā)票上面有票折,票折如果不是返利,是退貨,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎

84785036| 提問時(shí)間:2023 07/25 09:31
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
單純的折扣的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)不用轉(zhuǎn)出來的。
2023 07/25 09:35
84785036
2023 07/25 09:37
但是票折要下退貨
玲老師
2023 07/25 09:41
請把您的問題補(bǔ)充完整。
84785036
2023 07/25 09:53
比如收到采購發(fā)票票面金額為100萬(入庫清單110萬,票折10萬),發(fā)票的賬務(wù)處理是: 借:應(yīng)付賬款-暫估 973451.33 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 115044.25 主營業(yè)務(wù)成本-折扣折讓 -88495.58 貸:應(yīng)付賬款-已開票 1000000 后期采購說票折10萬其實(shí)是要退貨,不是折扣,調(diào)賬分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本-折扣折讓100000 借:應(yīng)付賬款-暫估 -88495.58 貸:進(jìn)賬稅轉(zhuǎn)出11504.42 這樣做對嗎?
玲老師
2023 07/25 09:57
你好,您那個(gè)票折是咋開的發(fā)票?是開在同一張發(fā)票上有一行負(fù)數(shù)嗎?
84785036
2023 07/25 09:58
是的,同一張發(fā)票上面有一欄負(fù)數(shù)?
玲老師
2023 07/25 10:04
你好,是這樣的,這個(gè)商品咱們收到時(shí),咱要是如果正常抵扣了。然后已經(jīng)抵扣的商品退回去,咱們原來抵扣的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出來。
84785036
2023 07/25 10:19
那我上面的調(diào)賬分錄正確嗎?
玲老師
2023 07/25 10:25
采購入庫的時(shí)候就直接按發(fā)票的金額入庫,不體現(xiàn)負(fù)數(shù)的。 那個(gè)分路不對。 然后咱退貨就做原來相反分錄就可以了。增值稅表2再填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785036
2023 07/25 10:42
有點(diǎn)不太明白
玲老師
2023 07/25 10:45
具體哪兒不明白,具體補(bǔ)充一下。
84785036
2023 07/25 10:48
就是原來來票的時(shí)候票折做在了成本里,是按不含稅金額做的,后面用退貨來沖的時(shí)候只能按含稅金額做,中間就有差額
玲老師
2023 07/25 10:52
和原來你入賬時(shí)一樣的金額進(jìn)行處理。 就咱原來入賬是100,咱們退回去也是按照100。 原來的分錄一模一樣,金額不變,只是用負(fù)數(shù)來表示金額。 然后對應(yīng)著這抵扣的進(jìn)項(xiàng)填寫增值稅表2轉(zhuǎn)出來就行了。
84785036
2023 07/25 11:07
那老師,不看之前做的分錄,比如收到采購發(fā)票票面金額為100萬(入庫清單110萬,票折10萬是退貨),含稅金額,稅率13,那發(fā)票的分錄: 借:應(yīng)付賬款-暫估884955.75 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅115044.25 貸:應(yīng)付賬款-已開票100萬 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 88495.58現(xiàn)在分錄不平,另外一個(gè)科目掛哪里?
玲老師
2023 07/25 11:10
你采購分錄不對呀 借方?jīng)]有庫存商品等科目呢?
84785036
2023 07/25 13:47
采購入庫有單獨(dú)的憑證,這只是發(fā)票的,入庫分錄: 借:庫存商品884956.75 貸:應(yīng)付賬款-暫估 884956.75
玲老師
2023 07/25 13:55
首先我覺得你采購的這個(gè)分錄處理是不對的,我可以給你寫正確的分錄。 比如這個(gè)商品100元。我們收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并且抵扣了。 借庫存商品100元, 進(jìn)項(xiàng)稅額13元, 貸應(yīng)付賬款113元。 然后咱們后面退貨。 借庫存商品負(fù)數(shù)100元。 進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)13元。 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)113元。 因?yàn)樵弁素浟?,所以對?yīng)咱原來抵扣的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出來。 先把轉(zhuǎn)出來的進(jìn)項(xiàng)填寫增值稅表2就可以了。 選擇原因就選擇紅字發(fā)票那個(gè)。
玲老師
2023 07/25 13:56
你參考一下我給你舉的這個(gè)例子,然后不清楚的再追問。
84785036
2023 07/25 14:06
我們是這種,入庫每個(gè)月會有一張大憑證,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 等收到發(fā)票,再從暫估轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款已開票里面
玲老師
2023 07/25 14:10
那也不影響啊。 實(shí)際一級科目都是應(yīng)付賬款,沒有變化。
玲老師
2023 07/25 14:11
那也不影響咱退貨的分錄。
玲老師
2023 07/25 14:12
那你可以原來分路暫估 那個(gè)不變。 退貨的時(shí)候也是的,再補(bǔ)上一個(gè)分路。就是應(yīng)付賬款暫估轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款那個(gè)分錄補(bǔ)上就行了。
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