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物業(yè)公司收到了12萬,是一年的物業(yè)費(fèi),開票也開了12萬,每月物業(yè)費(fèi)才一萬,我在報(bào)稅的時(shí)候增值稅按發(fā)票的金額報(bào)稅嗎,再算利潤的時(shí)候是不是按每月的一萬確定收入來算利潤?

84784949| 提問時(shí)間:2023 07/24 16:36
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員您好,是的,對的
2023 07/24 16:40
84784949
2023 07/24 16:40
謝謝老師
84784949
2023 07/24 16:43
物業(yè)費(fèi)一年是超過30萬的話,這個(gè)季度不得交增值稅,實(shí)際這個(gè)是一年的收入
84784949
2023 07/24 16:44
如何規(guī)避這種情況?
易 老師
2023 07/24 16:44
在合同約定里面注明一年,每個(gè)月多少?
84784949
2023 07/24 16:45
是的,合同約定是一年一轉(zhuǎn),一次轉(zhuǎn)完
易 老師
2023 07/24 16:46
每個(gè)月轉(zhuǎn)一次,確認(rèn)收入,就可以免增值稅
84784949
2023 07/24 16:50
要不就是改合同。讓半年一付,分開開發(fā)票
易 老師
2023 07/24 16:53
學(xué)員您好,是的,對的
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