當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
物業(yè)公司收到了12萬,是一年的物業(yè)費(fèi),開票也開了12萬,每月物業(yè)費(fèi)才一萬,我在報(bào)稅的時候增值稅按發(fā)票的金額報(bào)稅嗎,再算利潤的時候是不是按每月的一萬確定收入來算利潤?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答學(xué)員您好,是的,對的
2023 07/24 16:40
84784949
2023 07/24 16:40
謝謝老師
84784949
2023 07/24 16:43
物業(yè)費(fèi)一年是超過30萬的話,這個季度不得交增值稅,實(shí)際這個是一年的收入
84784949
2023 07/24 16:44
如何規(guī)避這種情況?
易 老師
2023 07/24 16:44
在合同約定里面注明一年,每個月多少?
84784949
2023 07/24 16:45
是的,合同約定是一年一轉(zhuǎn),一次轉(zhuǎn)完
易 老師
2023 07/24 16:46
每個月轉(zhuǎn)一次,確認(rèn)收入,就可以免增值稅
84784949
2023 07/24 16:50
要不就是改合同。讓半年一付,分開開發(fā)票
易 老師
2023 07/24 16:53
學(xué)員您好,是的,對的
閱讀 329