問(wèn)題已解決

發(fā)現(xiàn)幾年前別人給我們多開(kāi)的票沒(méi)有紅沖也沒(méi)有作廢,可以抵扣嗎

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/21 16:51
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,這種可以抵扣的
2023 07/21 16:51
84784979
2023 07/21 16:56
那作帳怎么做呢,幾年前的了
劉艷紅老師
2023 07/21 16:56
你沒(méi)抵扣前是怎么做的賬了
84784979
2023 07/21 16:57
沒(méi)有做賬,就是她重復(fù)給我們開(kāi)了,也沒(méi)作廢
劉艷紅老師
2023 07/21 16:58
借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:其應(yīng)付賬款
84784979
2023 07/21 16:59
那以前年度損益什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn),怎么記
劉艷紅老師
2023 07/21 16:59
你做了賬的當(dāng)月就會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
84784979
2023 07/21 17:02
可以直接借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng),貸其他應(yīng)付嗎
劉艷紅老師
2023 07/21 17:04
費(fèi)用類的不做,只做抵扣增值稅的,是吧
84784979
2023 07/21 17:05
是的,因?yàn)槲覀儧](méi)有這個(gè)東西,就是多開(kāi)了的票
84784979
2023 07/21 17:06
需要調(diào)整以前年度的納稅申報(bào)嗎,還是直接在本年匯算清繳?
劉艷紅老師
2023 07/21 17:10
你做賬直接用以前年度就可以了
劉艷紅老師
2023 07/21 17:10
不要去動(dòng)以前的報(bào)表
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