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想問一下最后將待轉(zhuǎn)銷項稅額轉(zhuǎn)進(jìn)到應(yīng)交增值稅銷項稅額,為什么是按照400000計算銷項稅,而不是按照確認(rèn)的收入372613確認(rèn)銷項稅額呢?

84785015| 提問時間:2023 07/21 11:10
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 因為待轉(zhuǎn)銷項也是銷項
2023 07/21 11:20
84785015
2023 07/21 12:04
我的意思是為什么不是按照確認(rèn)的收入372613確認(rèn)銷項稅額然后轉(zhuǎn)入呢
樸老師
2023 07/21 12:05
因為贈送的也要確認(rèn)收入
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