問題已解決
請(qǐng)問我們公司為機(jī)票代理公司,一般納稅人,我們開具的發(fā)票出去,怎么抵扣我們公司增值稅,我們只有行程單藍(lán)聯(lián),沒有其他進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,藍(lán)聯(lián)可以抵扣增值稅嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答行程單藍(lán)聯(lián),可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)
2023 07/19 15:07
84784987
2023 07/19 15:09
那我們?nèi)绻铑~開票的話,這個(gè)差額錄入可以用行程單作為差額嗎
文文老師
2023 07/19 15:15
可以用行程單作為差額
84784987
2023 07/19 15:17
航司開的代理賬單可以作為差額錄入嗎
文文老師
2023 07/19 15:26
航司開的代理賬單可以作為差額錄入
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