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請(qǐng)問我們公司為機(jī)票代理公司,一般納稅人,我們開具的發(fā)票出去,怎么抵扣我們公司增值稅,我們只有行程單藍(lán)聯(lián),沒有其他進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,藍(lán)聯(lián)可以抵扣增值稅嗎

84784987| 提問時(shí)間:2023 07/19 15:06
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
行程單藍(lán)聯(lián),可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)
2023 07/19 15:07
84784987
2023 07/19 15:09
那我們?nèi)绻铑~開票的話,這個(gè)差額錄入可以用行程單作為差額嗎
文文老師
2023 07/19 15:15
可以用行程單作為差額
84784987
2023 07/19 15:17
航司開的代理賬單可以作為差額錄入嗎
文文老師
2023 07/19 15:26
航司開的代理賬單可以作為差額錄入
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