問題已解決

一般人銷售17年在異地購(gòu)買的不動(dòng)產(chǎn),取得專票注明價(jià)款1200萬,稅款132萬。2022年以含稅價(jià)1500萬銷售。在異地預(yù)繳增值稅。 問題來了,在異地預(yù)繳時(shí),一是以(1500/1.05-1200)?5%,依據(jù)就是轉(zhuǎn)讓16年5月1日以后的不含稅不動(dòng)產(chǎn),用(含稅金額/1.05-不含稅購(gòu)置價(jià))?5%。 二是以(1500-1332)/1.05?5%,依據(jù)是轉(zhuǎn)讓營(yíng)改增前的不動(dòng)產(chǎn)以(含稅銷售價(jià)-購(gòu)買價(jià))/1.05?5%。 兩種方法都有政策依據(jù),但是計(jì)算結(jié)果不同,應(yīng)該采用哪種方法,請(qǐng)具體解釋說明一下,謝謝。

84785007| 提問時(shí)間:2023 07/18 20:18
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,按第一種方法預(yù)繳增值稅,依據(jù)是當(dāng)?shù)厝〉玫牟粍?dòng)產(chǎn)抵扣了增值稅了。
2023 07/18 21:11
84785007
2023 07/18 21:14
沒明白原理,能說的細(xì)致點(diǎn)嗎?
王雁鳴老師
2023 07/18 21:33
同學(xué)你好,不好意思,更正一下,依據(jù)以下文件規(guī)定,在異地預(yù)繳增值稅計(jì)算方法是,1500/1.05*5%,或者(1500-1332)/1.05*5%,貴公司應(yīng)該按預(yù)繳增值稅少的來計(jì)算,則應(yīng)該選擇(1500-1332)/1.05*5%。 國(guó)家稅務(wù)總局公告 2016?年 第?14?號(hào) 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《納稅人轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn) 增值稅征收管理暫行辦法》的公告 第六條 其他個(gè)人以外的納稅人轉(zhuǎn)讓其取得的不動(dòng)產(chǎn),區(qū)分以下情形計(jì)算應(yīng)向不動(dòng)產(chǎn)所在地主管地稅機(jī)關(guān)預(yù)繳的稅款: (一)以轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用作為預(yù)繳稅款計(jì)算依據(jù)的,計(jì)算公式為: 應(yīng)預(yù)繳稅款=全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用÷(1+5%)×5% (二)以轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)置原價(jià)或者取得不動(dòng)產(chǎn)時(shí)的作價(jià)后的余額作為預(yù)繳稅款計(jì)算依據(jù)的,計(jì)算公式為: 應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)置原價(jià)或者取得不動(dòng)產(chǎn)時(shí)的作價(jià))÷(1+5%)×5%
84785007
2023 07/18 21:47
在異地預(yù)繳時(shí),一是以(1500/1.05-1200)?5%,依據(jù)就是轉(zhuǎn)讓16年5月1日以后的不含稅不動(dòng)產(chǎn),用(含稅金額/1.05-不含稅購(gòu)置價(jià))?5%。 這種方法呢?應(yīng)該在什么情況適用
84785007
2023 07/18 21:47
在異地預(yù)繳時(shí),一是以(1500/1.05-1200)?5%,依據(jù)就是轉(zhuǎn)讓16年5月1日以后的不含稅不動(dòng)產(chǎn),用(含稅金額/1.05-不含稅購(gòu)置價(jià))?5%。 這種方法應(yīng)該在什么情況適用呢?
王雁鳴老師
2023 07/18 22:13
同學(xué)你好,這種情況是沒有抵扣增值稅的納稅人適用的情況。
84785007
2023 07/18 22:24
能詳細(xì)說下嗎?不是太懂
王雁鳴老師
2023 07/18 22:27
同學(xué)你好,就是沒有抵扣過增值稅的,購(gòu)買的不動(dòng)產(chǎn),可以簡(jiǎn)易征收,這時(shí),就按5%的增值稅率繳納增值稅,預(yù)繳增值稅時(shí),就是用金額來計(jì)算繳納了。
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