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老師,開辦費中的業(yè)務招待費在所得稅匯算清繳怎么填寫?

84784958| 提問時間:2023 07/17 19:03
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
業(yè)務招待費在所得稅匯算清繳中,一般填寫在"費用和支出"的部分。但是需要注意的是,業(yè)務招待費的稅前扣除比例有限制,通常是總支出的60%。如果超過這個比例,超出部分將不能作為稅前扣除。
2023 07/17 19:18
84784958
2023 07/17 19:18
那如果我公司的業(yè)務招待費超過了這個比例,我應該怎么處理呢?
良老師1
2023 07/17 19:18
如果你的公司業(yè)務招待費超過了稅前扣除的比例,那么超出部分就不能作為減除項目。你需要在計算應納稅所得額時,將這部分費用加回。這樣,雖然你的支出增加了,但是你的應納稅所得額也會相應增加,所以你需要支付的稅款也會增加。
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