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進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,但是交了增值稅,這個(gè)分錄怎么做?

84784979| 提問時(shí)間:2023 07/17 14:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!為什么會(huì)交增值稅呢?
2023 07/17 14:34
84784979
2023 07/17 14:35
因?yàn)殚_了一百多萬的發(fā)票 老板覺得需要交點(diǎn)稅 進(jìn)項(xiàng)票沒有全部抵扣 現(xiàn)在不知道怎么寫分錄
宋生老師
2023 07/17 14:36
你好!這個(gè)你的意思是沒有認(rèn)證?
84784979
2023 07/17 14:40
抵扣了一部分
宋生老師
2023 07/17 14:47
你好!你是說認(rèn)證了一部分是嗎?還是全部認(rèn)證了,只是抵扣了一部分?
84784979
2023 07/17 14:48
全部認(rèn)證了,只抵扣了一部分
宋生老師
2023 07/17 14:51
你好!你剩余部分計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
84784979
2023 07/17 14:52
那我繳納的增值稅的分錄怎么寫
宋生老師
2023 07/17 14:53
你好!你可以借銷項(xiàng),貸進(jìn)項(xiàng) 貸未交增值稅 貸待抵扣進(jìn)項(xiàng)
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