問題已解決
老師,我平時就是領(lǐng)用材料借生產(chǎn)成本代原材料,商品入庫借庫存商品代生產(chǎn)成本,這是做的直接材料的結(jié)轉(zhuǎn),那我人工要到月底才計提,我是月底做人工費用的結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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速問速答你好,人工通常是領(lǐng)用材料之后,入庫之前的。
2023 07/16 17:41
84785031
2023 07/16 17:43
是的,我是月底一起計提工資的,那人工不是要到月底才能結(jié)轉(zhuǎn)嗎
鄒老師
2023 07/16 17:45
你好,是月底計提工資,然后產(chǎn)品完工入庫。
而不是完工入庫 在計提工資之前就處理的
84785031
2023 07/16 17:47
比如我6.10銷售一批商品,做了銷售分錄,銷售的這批商品也是月底計提工資,產(chǎn)品入庫嗎
鄒老師
2023 07/16 17:49
你好,需要在銷售之前做計提工資,完工入庫處理。
如果是6.10銷售了商品,到月底才做計提和完工入庫處理,這樣會導(dǎo)致庫存負數(shù)的
84785031
2023 07/16 17:50
那我這邊6.10之前就要計提當月工資,然后和材料一起結(jié)轉(zhuǎn),才能做銷售分錄?
鄒老師
2023 07/16 17:51
你好,是的,是這樣的
84785031
2023 07/16 17:52
那我銷售商品需要同時將庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,還是月底一次性結(jié)轉(zhuǎn)
鄒老師
2023 07/16 17:53
你好,可以是取得收入的是同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,也可以是月底一次性結(jié)轉(zhuǎn)
這個沒有統(tǒng)一規(guī)定,看個人處理習(xí)慣了
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