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老師,我手上有個足浴店, 1.6月買了一些員工的工作服,我借:管理費用-工作服997.43 貸:銀行存款997.43了。7月發(fā)工資時,又每個員工扣了工作服押金,未做滿三個月,押金不退,做滿三個月,退衣服退押金。共扣了7844元這個分錄怎么做 2.員工住宿公司6月付了200元水電費,這個是要從員工工資扣的,但是7月發(fā)6月工資時,一共從員工那扣了2250的水電費,這個分錄怎么做? 3.公司還未支付車費,但付6月工資時扣了4281元的車費,這個分錄怎么做
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速問速答1
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)付款~押金7844
銀行存款
2023 07/16 15:25
桂龍老師
2023 07/16 15:26
2
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)收款2250
銀行存款
桂龍老師
2023 07/16 15:26
3
車費是什么意思?同學(xué)
84785025
2023 07/16 15:33
應(yīng)該是公司替員工墊了來時的車費,但未看到報銷車費的支出,現(xiàn)在又從員工工資里扣了
桂龍老師
2023 07/16 15:36
這個費用沒有產(chǎn)生在你們公司的賬里,只是通過發(fā)工資的時候扣下來,所以這個沒有必要做賬,只是說他的工資本來應(yīng)該是6000,扣完那個費用以后得2000,那其實他的應(yīng)發(fā)工資就是2000塊錢,這樣做賬就行了
84785025
2023 07/16 15:45
老師,那我們買工作服200,付員工宿舍水電費50,墊付員工車費是怎么做好呢,然后比如應(yīng)發(fā)工資8000,扣除水電費50,工服押金200,車費200,實發(fā)7550,計提時是借:管理費用8000貸:應(yīng)付職工薪酬8000,發(fā)放時借:應(yīng)付職工薪酬8000貸:銀行存款7550,其他應(yīng)付款200工服押金,其他應(yīng)收款水電費50,車費200對嗎,因為實際支出與扣回的金額有差距,那后面怎么調(diào)呢
84785025
2023 07/16 15:47
這樣的話費用會不會虛高
桂龍老師
2023 07/16 15:51
對的,你的分錄做的對。
你要調(diào)的話就往所以里填
多收了就沖損益,少收了就增加損益
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