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增值稅遇繳申報是什么?我手里一對進項專票沒認證沒在電子稅務(wù)局做認證提交

84784971| 提問時間:2023 07/16 14:57
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你是進項沒有抵扣嗎??
2023 07/16 14:58
84784971
2023 07/16 14:58
沒有銷項稅發(fā)生
84784971
2023 07/16 14:59
之前發(fā)生的5.66都用進項專票稅額申報認證過了
小菲老師
2023 07/16 15:00
同學(xué),你好 有進項,如果你抵扣了,那你也需要申報增值稅的
84784971
2023 07/16 15:01
那我沒報怎么辦
小菲老師
2023 07/16 15:01
同學(xué),你好 現(xiàn)在補申報
84784971
2023 07/16 15:03
會有罰款嗎
小菲老師
2023 07/16 15:04
同學(xué),你好 你這種情況,一般沒有罰款
84784971
2023 07/16 15:04
增值稅預(yù)繳申報表是填什么的?
小菲老師
2023 07/16 15:05
同學(xué),你好 一般是異地工程,才需要繳納增值稅
84784971
2023 07/16 15:06
我以前沒填過這個 不知道干嘛的 只知道有銷項稅次月就去認證比銷項大的進項稅就行了 難道不是嗎?
小菲老師
2023 07/16 15:07
同學(xué),你好 ?只知道有銷項稅次月就去認證比銷項大的進項稅就行了? 有進項有銷項,就要申報增值稅申報表的
84784971
2023 07/16 16:32
就是增值稅預(yù)繳申報表那個是吧?現(xiàn)在是進項稅有二千多 銷項稅沒有 怎么弄
小菲老師
2023 07/16 16:49
同學(xué),你好 直接申報進項就可以了
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