問題已解決

老師,這個(gè)印花稅之前計(jì)提了,也交稅了,后面發(fā)現(xiàn)印花稅交錯(cuò)了,就申請(qǐng)了退稅,稅也退回來了,現(xiàn)在這個(gè)賬應(yīng)該要怎么記呢

84784957| 提問時(shí)間:2023 07/15 15:51
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員 借銀行存款 貸稅金及附加
2023 07/15 15:51
84784957
2023 07/15 15:56
可是是我余額不對(duì)的? 我后面又交了1750的印花稅? ?之前交了我437.5的印花稅退了437.5的印花稅,我按照老師做的分錄之后? ,印花稅余額顯示1312.5的??
冉老師
2023 07/15 15:59
你好,學(xué)員,退的不算當(dāng)期的,是之前多繳納的
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