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實(shí)務(wù)
問題已解決
我是請(qǐng)進(jìn)出口退稅公司代理的出口退稅,比如我這邊開專票含稅113萬到代理公司,我能收回120萬元,其中7萬是退回的稅款。我要怎么做賬務(wù)處理?
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出口退稅的會(huì)計(jì)分錄
貨物出口并確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)時(shí),根據(jù)出口銷售額(FOB價(jià))做如下會(huì)計(jì)處理:
借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等)
?貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等)
月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會(huì)計(jì)處理:
借:主營業(yè)務(wù)成本
?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的“應(yīng)退稅額”做如下會(huì)計(jì)處理:
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款
?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵稅額做如下會(huì)計(jì)處理:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)
?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
收到出口退稅款時(shí),做如下會(huì)計(jì)處理:
借:銀行存款
?貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款
2023 07/14 11:17
84784985
2023 07/14 11:27
我們是請(qǐng)代理公司辦理出口退稅也要這樣做分錄嗎?
meizi老師
2023 07/14 11:27
你好; 是的;也是這樣 考慮的; 因?yàn)槟愠隹谝驳米鍪杖肱c的;?
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