問題已解決

剛進入一家公司,庫存數(shù)據(jù)不對,之前會計建的期初數(shù)據(jù)不對,應(yīng)收應(yīng)付也不對,現(xiàn)在要怎么做才能弄平把這些都弄平

84785001| 提問時間:2023 07/13 21:10
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 這個比較麻煩,你差額部分,放到以前年度損益調(diào)整科目里面的
2023 07/13 21:10
84785001
2023 07/13 21:41
老板說以前建的賬不用了重新?lián)Q賬來建這樣可以嗎?
王超老師
2023 07/13 21:43
可以 的,你這個就是重新做了
84785001
2023 07/13 21:45
那就好,謝謝
王超老師
2023 07/13 21:55
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