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稅控技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)怎么做賬?分錄麻煩幫我寫出來

84785041| 提問時間:2023 07/13 16:20
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,我們就是,借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)。貸銀行存款,如果后期抵稅的話,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅額,貸管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)。
2023 07/13 16:26
84785041
2023 07/13 16:31
那一般納稅人直接就是抵免銷項稅額減去進(jìn)項稅額的差額嗎
李霞老師
2023 07/13 16:32
你好,對,其他的意思就相當(dāng)于把它看成一個進(jìn)項稅額就可以了。
84785041
2023 07/14 16:02
那我分錄可以直接寫成:借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅款嗎?
李霞老師
2023 07/14 16:03
你好同學(xué),不太可以哈,因為他得放在借方,我寫那個分錄是正確的
84785041
2023 07/14 16:06
不好意思,這分錄寫反了,我的意思是借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅款,貸管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
84785041
2023 07/14 16:10
直接計入進(jìn)項稅額,這么做可以嗎?然后做賬的時候抵扣了進(jìn)項稅額,那我們申報的時候還要再增值稅附加稅費(fèi)申報表(四)里面填寫遞減嗎?
李霞老師
2023 07/14 16:12
你好同學(xué),這個科目不太合適哈,還是得按我寫的那個科目來,需要填表四的哈。
84785041
2023 07/14 16:14
這樣的話應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅款這個科目的余額會一直累計在借方是么?
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