問題已解決

公司業(yè)務(wù)出差產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi),我之前做了分錄 借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金 稅金及附加、費(fèi)用、營業(yè)外支出等結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 以前的科目應(yīng)該是做錯了,應(yīng)該更正為管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),請問如何更正

84784957| 提問時間:2023 07/13 15:03
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好; 你調(diào)整下科目; 你這個跨年沒有? ?
2023 07/13 15:04
84784957
2023 07/13 15:06
都有,去年的和今年的都要調(diào)整,請問如何調(diào)整 因?yàn)橘M(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,余額為0 如果我做借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸:借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 那就又感覺不對了
meizi老師
2023 07/13 15:08
你好; 就這樣來調(diào)整 ;? ? 你這個成本最終是不影響利潤 ;只是你一級科目錯誤了??
84784957
2023 07/13 15:12
現(xiàn)在是把之前做錯的所有分錄合計(jì)一個總額,做一筆分錄來更正 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸:借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 但這樣做的話,例如銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)就掛有余額在了哦,這個有影響嗎,確定可以這樣嗎
meizi老師
2023 07/13 15:19
你好;? ?月末結(jié)轉(zhuǎn)損益哈 ;? ? 轉(zhuǎn)到本年利潤去??
84784957
2023 07/13 15:22
這個月末結(jié)轉(zhuǎn)的話銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)該是以負(fù)數(shù)相沖,然后余額就為0了,是吧 我這個年度的做了一筆更正 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸:借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 去年一整年的應(yīng)該也要合計(jì)一個總數(shù),做一筆更正到本月可以的嗎?就是去年的也做一筆更正,做到本月
meizi老師
2023 07/13 15:25
你好; 是的; 正常結(jié)轉(zhuǎn)損益科目即可; 一起本月改? ?
84784957
2023 07/13 15:30
業(yè)務(wù)出差產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),那出差產(chǎn)生的差旅費(fèi),是計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi),還是計(jì)銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
meizi老師
2023 07/13 15:33
你好;? ? ? 看你員工屬于那個部門; 業(yè)務(wù)員記入銷售費(fèi)用? ?
84784957
2023 07/13 15:35
我看以前的賬,有做了管理費(fèi)用的,也有做了銷售費(fèi)用的,其實(shí)都是業(yè)務(wù)員產(chǎn)生的,應(yīng)該是算銷售費(fèi)用才行,那之前有一部分做了管理費(fèi)用的可以不更正嗎?還是說一定要更正
meizi老師
2023 07/13 15:41
你好;? 所以你要看屬于那個部門來考慮哈; 記入部門費(fèi)用去?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~