問題已解決
供應(yīng)商去年給我們開的專票,今年年初紅沖后重新開的,今年報(bào)稅是把去年那張發(fā)票放入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答是的沒錯, 是這樣的????
2023 07/13 12:37
84785025
2023 07/13 12:41
那我做賬該怎么做呢,老師
84785025
2023 07/13 12:42
去年是采購的商品,做的采購入庫,今年做的銷售退回,和新的采購入庫
易 老師
2023 07/13 12:49
暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字,
你好,
據(jù)發(fā)票記
借:原材料,
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
貸:應(yīng)付賬款
84785025
2023 07/13 12:57
去年的賬
借:原材料,
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
貸:應(yīng)付賬款
今年的賬
借:—原材料,
—應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
貸:—應(yīng)付賬款
又按照新開的票做的:
借:原材料,
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
貸:應(yīng)付賬款
但是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做啊
易 老師
2023 07/13 13:01
如,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時借:原材料貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785025
2023 07/13 13:08
老師,您發(fā)的這個我是什么時候做呢
84785025
2023 07/13 13:14
今年收到新開的票時做嗎?
易 老師
2023 07/13 13:20
學(xué)員您好,這種情況是要的。收到發(fā)票紅沖
84785025
2023 07/13 13:36
老師,這樣對嗎?
1,去年收到發(fā)票
借:原材料,
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
貸:應(yīng)付賬款
2,今年收到紅沖發(fā)票
借:原材料(紅字)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)付賬款(紅字)
3,收到正確發(fā)票
借:原材料,
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
貸:應(yīng)付賬款
易 老師
2023 07/13 13:58
學(xué)員您好,是的,對的
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