問題已解決
我在5月有筆收入,稅務(wù)代開專票,附加稅不知道做的分錄對不對,請老師幫忙看看?做會計分錄:計提了附加稅,同時又做了減免附加稅分錄,減免的計入營業(yè)外收入。附加稅也計提到本年利潤了,6月1號扣了增值稅城建稅,我這邊關(guān)于附加稅的分錄還有沒做完的的嗎?今年城建減半,教育費全部減免。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你只需要計提個城建稅減半的就可以,當(dāng)剩下的那一部分你轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入或是紅沖計提都行。
2023 07/12 19:50
84784957
2023 07/12 19:54
但是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時,會自動帶出來附加稅呢,用財務(wù)軟件做賬
郭老師
2023 07/12 19:59
你好,這個沒有關(guān)系的可以的
84784957
2023 07/12 20:02
1.計提附加稅
借:稅金及附加,
貸:應(yīng)交城建稅(全額)
兩費(全額)
2.減免城建稅,兩費,
借:應(yīng)交稅費,城建稅(減半)
兩費(全額減免)
貸:營業(yè)外收入減免收入
3.月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
借:本年利潤
袋:城建稅(全額)
兩費(全額)
4.次月初繳納扣增值稅附加稅
應(yīng)交稅費-增值稅
-城建稅(減半)
銀行存款
5月份產(chǎn)生一筆增值稅,從稅務(wù)代開專票給客戶,整個附加稅會計賬務(wù)處理流程對嗎?
郭老師
2023 07/12 20:06
對的,是的,這個正確的。
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