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以前應(yīng)收賬款貸方有余額怎么處理

84785041| 提問時(shí)間:2023 07/12 18:18
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;說明是預(yù)收賬款; 這個(gè)款會(huì)退或者是符合收入要求不; 才好判斷清理的科目的??
2023 07/12 18:19
84785041
2023 07/12 18:30
老師,不退
meizi老師
2023 07/12 18:30
不退就轉(zhuǎn); 借預(yù)收賬款貸營業(yè)外收入??
84785041
2023 07/12 18:31
這個(gè)事實(shí)是,我把貨賣出去了,對(duì)方給錢了
84785041
2023 07/12 18:32
對(duì)方打給我對(duì)公賬戶,現(xiàn)一直掛著沒有充
84785041
2023 07/12 18:33
應(yīng)收賬款貸方有余額,怎么沖掉
meizi老師
2023 07/12 18:33
你好;? ?那你這個(gè)是收入嗎;? 你是忘記做 貨物收入了。? ; 借預(yù)收賬款貸以前年度損益調(diào)整; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??
84785041
2023 07/12 18:38
老師,沒有懂你的意思,我是應(yīng)收賬款貸方有余額,要平的話也是要平應(yīng)收賬款,你怎么用預(yù)收賬款啊
meizi老師
2023 07/12 18:42
? ? 我是 想成了應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)? 就是預(yù)收賬款; 所以給你做 預(yù)收賬款 ;? 你是應(yīng)收賬款的科目; 你就這樣做??借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?、借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤??
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