問題已解決

@郭老師 我們幼兒園每個月末的時候會結(jié)算幼兒伙食臺賬,但是發(fā)票還沒有來,結(jié)算時的分錄是:借:業(yè)務(wù)活動成本 貸:其他應(yīng)收款-蘇秀春,然后在下個月開發(fā)票來時的分錄是:借:業(yè)務(wù)活動成本 負數(shù) 貸:其他應(yīng)收款 負數(shù) ,借:業(yè)務(wù)活動成本 正數(shù) 貸:其他應(yīng)收款-蘇秀春 正數(shù),這前后這樣做分錄對嗎

84784998| 提問時間:2023 07/12 16:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對,是的,是這么做的。
2023 07/12 16:31
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