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銷售貿(mào)易類公司的印花稅是怎么計(jì)算的?(不含稅銷售收入+不含稅采購(gòu)支出)*3/萬(wàn)分?

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2018 01/05 14:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果是購(gòu)銷合同印花稅,按(含稅銷售收入+含稅采購(gòu)支出)*萬(wàn)分之3
2018 01/05 14:57
84785042
2018 01/05 15:01
老師,沒(méi)有簽定購(gòu)銷合同,該怎么算呢?
鄒老師
2018 01/05 15:06
你好,就 按(含稅銷售收入+含稅采購(gòu)支出)*萬(wàn)分之3 有合同按合同計(jì)算,沒(méi)有合同按上面的式子計(jì)算
84785042
2018 01/05 15:13
老師 我們是小規(guī)模納稅人,季度銷售沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn),增值稅是可以減免的。 那公式里是按含稅收入和含稅采購(gòu)支出計(jì)算,會(huì)不會(huì)多交了印花稅?
鄒老師
2018 01/05 15:14
你好,不會(huì),因?yàn)橛』ǘ愡@方面并沒(méi)有減免
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