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23年小規(guī)模小于30萬,免征增值稅,賬務(wù)處理,減免的稅額要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?
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貸主營業(yè)務(wù)收入,
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅
極為應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅
貸營業(yè)外收入
2023 07/12 12:33
84785010
2023 07/12 12:34
只用把普票開票時的稅額全部結(jié)轉(zhuǎn)就可以吧,專票不用管吧
郭老師
2023 07/12 12:36
對的,是的,是這么做的。
84785010
2023 07/12 12:37
增值稅及附加稅申報表附列2,那個增值稅稅費計稅依據(jù)是什么
郭老師
2023 07/12 12:39
你好,這里是差額交稅的,不是差額的不用填寫。
84785010
2023 07/12 12:41
差額不是表一嗎?我說的是表二,那三個小稅種計稅依據(jù)
郭老師
2023 07/12 12:41
你好,這個不用填寫的計稅依據(jù),它的動物系統(tǒng)都出來,第一列是你繳納的增值稅,如果季度30萬以內(nèi),地方教育教育附加減免性質(zhì)選擇其他,或者是201612號文件,這一個可以全部減免的。
84785010
2023 07/12 12:42
他那個增值稅稅額指的是普票還是專票?
郭老師
2023 07/12 12:43
專票的專票的稅款
普票不是不需要交嗎?已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了營業(yè)外收入。
84785010
2023 07/12 12:45
嗯,那直接空保存嗎?還有那個減免申報明細表,普票沒超30,是填減稅項目還是免稅項目?
郭老師
2023 07/12 12:45
不可以的,需要正常填寫,只不過是不需要交。
郭老師
2023 07/12 12:46
普票減免明細表不用填寫
在第十欄里面有一個小型微利免稅銷售額,在這里面填寫了之后,它出來一個免稅的稅額,最后沒有應(yīng)交稅費,不需要交。
84785010
2023 07/12 12:49
我是沒有專票收入,只有普票收入,沒超30,附表二里的增值稅稅額和增值稅減免明細表不知道怎么填
郭老師
2023 07/12 12:50
你好,直接不用填寫的,不交稅的不用。
郭老師
2023 07/12 12:50
打開保存一下就可以了
84785010
2023 07/12 13:18
減免明細表要填,免稅性質(zhì)代碼是啥
郭老師
2023 07/12 13:18
你好,需要交稅的填寫11608,選擇這一個。
84785010
2023 07/12 13:21
搜不到啊
郭老師
2023 07/12 13:29
都有的,你看這個圖片,人家的都有,你們沒有
84785010
2023 07/12 13:32
我在減稅項目那里搜到了,在免稅項目搜不到
郭老師
2023 07/12 13:34
填寫的是減免2%,不是免稅
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