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我公司是認(rèn)繳制的,原來的會(huì)計(jì)做的實(shí)收資本分錄是 借:其他應(yīng)收款-認(rèn)繳資本 貸:實(shí)收資本-XXX ,平時(shí)的開銷都是股東現(xiàn)金注入,都是掛借款科目其他應(yīng)付款-XXX,那我要什么把這個(gè)借款轉(zhuǎn)成實(shí)收資本,我的分錄應(yīng)該什么做?

84785033| 提問時(shí)間:2018 01/05 11:18
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
您好,不用把其他應(yīng)付款-XXX做實(shí)收資本了,直接沖減其他應(yīng)收款-認(rèn)繳資本就行,借;其他應(yīng)付款-XXX,貸;其他應(yīng)收款-認(rèn)繳資本。
2018 01/05 11:20
84785033
2018 01/05 11:45
好,清楚了,謝謝王老師
王雁鳴老師
2018 01/05 11:50
您好,不客氣。
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