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老師你好,麻煩問一下賬面上已經(jīng)計提完的待攤費用和折舊應該怎樣做處理呢?就是入賬價值

84785022| 提問時間:2023 07/10 16:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
待攤費用沒有余額了,就可以了 你的折舊固定資產(chǎn)還在使用嗎?還在使用的不用動。
2023 07/10 16:47
84785022
2023 07/10 17:02
老師就是電腦,我們公司是設計院,電腦就是我們的生產(chǎn)工具,也在不斷更新新的,所以計提完折舊的應該怎么做處理呢?具體分錄怎么做呢
84785022
2023 07/10 17:03
有很多還在賬面上掛著
郭老師
2023 07/10 17:06
電腦還在使用嗎?還在使用的,計提完了折舊也不需要處理啊。
84785022
2023 07/10 17:11
有不少都沒有使用了,閑置的
郭老師
2023 07/10 17:12
你好,不需要做賬務處理的。
84785022
2023 07/10 17:45
老師不用做資產(chǎn)減少嗎?
84785022
2023 07/10 17:46
公司想處理一下
郭老師
2023 07/10 17:48
好,你處理不了,因為你沒有報廢,也沒有銷售出去。
84785022
2023 07/10 17:58
那如果要報廢呢?沒有殘值
郭老師
2023 07/10 18:03
借累計折舊貸固定資產(chǎn)沒有其他的。
84785022
2023 07/10 18:04
老師折舊已經(jīng)計提完了呀
郭老師
2023 07/10 18:06
累計折舊之前在貸方不是嗎?現(xiàn)在你不得報廢了,報廢了之后固定資產(chǎn)不就沒有了,固定資產(chǎn)原先在借方做相反的不就可以了,
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