問題已解決
企業(yè)成立2個月.未發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù),當(dāng)時申報了2個月的個稅。資產(chǎn)負(fù)債表中,公司賬戶沒有錢,流動資產(chǎn)是不是填0,應(yīng)付職工薪酬這一欄要填2個月的工資數(shù)據(jù)。
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速問速答你好!可以填0,但是資產(chǎn)填0一般報表過不了
2023 07/10 15:51
84785005
2023 07/10 15:53
有轉(zhuǎn)3000元到賬戶,那我就3000,那應(yīng)付職工薪酬是那報個稅的金額填寫嗎
宋生老師
2023 07/10 15:55
你好,是的只要資產(chǎn)不是為零就可以過,然后資產(chǎn)負(fù)債表要平
84785005
2023 07/10 15:59
那如果我這樣填寫,肯定不能平啊,資產(chǎn)3000,負(fù)債所有者權(quán)益有3萬多。那我該如何申報了?
宋生老師
2023 07/10 16:00
你好!你做了哪些分錄先?
84785005
2023 07/10 16:01
貨幣資金 3000 其他應(yīng)付款 3000 應(yīng)付職工薪酬28800.就這
宋生老師
2023 07/10 16:13
你好!你的利潤分配,未分配利潤應(yīng)該是負(fù)數(shù)吧
84785005
2023 07/10 16:17
今年4月份成立的。我資產(chǎn)負(fù)債表兩邊該如何處理。(貨幣資金 3000 其他應(yīng)付款 3000 應(yīng)付職工薪酬28800.)
宋生老師
2023 07/10 16:18
你好!你還有利潤分配,未分配利潤要寫-28800
84785005
2023 07/10 16:21
我想問一下 為什么工資金額填在未分配利潤這一欄中了?
宋生老師
2023 07/10 16:22
你好!因為你做工資,要計入借管理費用,或者主營業(yè)務(wù)成本啊
84785005
2023 07/10 16:29
明白了,那我利潤表 把工資 放在管理費用中填寫 -31800(28800+3000)是嗎?
宋生老師
2023 07/10 16:30
你好!是的,就是這樣了
84785005
2023 07/10 16:34
明白了,利潤表中,工資放入管理費用-28800 那其他應(yīng)付款3000放在哪個科目,
宋生老師
2023 07/10 16:35
你好!其他應(yīng)付款就放在資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付款科目
84785005
2023 07/10 16:40
利潤表中 應(yīng)付職工薪酬計入管理費用填寫-28800 其他的都不用填了是吧
宋生老師
2023 07/10 16:41
你好!是的。其他的不用。
84785005
2023 07/10 16:43
報錯了 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表數(shù)據(jù)不一致。。
宋生老師
2023 07/10 16:44
你好具體是哪個數(shù)據(jù)不一致?
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