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小規(guī)模開了9萬多的專票怎么報增值稅

84785009| 提問時間:2023 07/10 10:10
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
在主表的第2行填報不含稅銷售收入, 填寫《增值稅減免稅申報明細(xì)表》的減稅項目的2,3,4列,按照1%專票的銷售額 *2%填寫。
2023 07/10 10:11
84785009
2023 07/10 10:21
專票也是要達(dá)30萬才算稅嗎?
家權(quán)老師
2023 07/10 10:24
不是的哈,開了專票就得交稅
84785009
2023 07/10 10:28
專票上面的稅額x2%是不是等于發(fā)票上的稅額就正常了
84785009
2023 07/10 10:29
老師按你說的方式填申報不通過
84785009
2023 07/10 10:37
是這樣填的為什么不通過
家權(quán)老師
2023 07/10 10:42
意思是要扣除2%的,你開了1%的專票
84785009
2023 07/10 10:45
我用專票上的數(shù)額x2%了啊
84785009
2023 07/10 11:12
老師那我應(yīng)該怎么填啊
家權(quán)老師
2023 07/10 11:26
要填在主表的第2行,
84785009
2023 07/10 15:11
填第二行就變成負(fù)數(shù)了
家權(quán)老師
2023 07/10 15:16
我的意思是說你開票的不含稅銷售額專票填在第2行
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